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* Konzernumsatz steigt um 73 Prozent * Ergebnis der operativen Bereiche um 140 Prozent verbessert * Quelle erreicht Trendwende * Thomas Cook Group plc entwickelt sich gut und erre Arcandor AG: Umsatz- und Ergebnissprung im 2. Quartal Die Arcandor AG (Essen) erreichte im 2. Quartal 2007 deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen. So stieg der bereinigte Konzernumsatz – nicht zuletzt durch stärkere Gewichtung des Tourismusgeschäftes von Thomas Cook – um 73 Prozent auf 4,37 Mrd. Euro (2,53 Mrd. Euro im Vorjahr). Das Ergebnis konnte in allen operativen Bereichen verbessert werden, alle Prognosen werden bestätigt. Das bereinigte EBITDA der operativen Bereiche belief sich im 2. Quartal auf 27,5 Mio. Euro (minus 69,2 Mio. Euro im Vorjahr). Dies entspricht einer Verbesserung um rund 97 Mio. Euro oder 140 Prozent. Damit konnten im 2. Quartal 2007 auf Konzernebene die üblichen negativen saisonalen Effekte in den Handelssegmenten bereits überkompensiert werden. Das sind die Kernaussagen des Zwischenberichts, der am Freitag in Essen veröffentlicht wurde. „Diese Zahlen zeigen uns, dass der Konzernumbau erfolgreich vollzogen wird“, sagte Thomas Middelhoff, Vorstandsvorsitzender der Arcandor AG. „Wir können heute feststellen, dass sich alle Unternehmensbereiche – Thomas Cook Group, Karstadt und Primondo besser entwickeln als der Markt und Marktanteile hinzu gewinnen. Wir werden im 2. Halbjahr weitere Maßnahmen zur Entwicklung des Konzerns und seiner Unternehmensbereiche ergreifen, die diesen Trend nachhaltig verstärken.“ Durch die erstmalige Vollkonsolidierung der Thomas Cook Group plc (Konsolidierungszeitraum 1. Februar bis 30. Juni 2007) erhöht sich der einbezogene Umsatz des Touristikkonzerns im 2. Quartal auf 2,54 Mrd. Euro (0,66 Mrd. Euro im Vorjahr). Operativ konnte Thomas Cook den Umsatz im Berichtszeitraum um 6,6 Prozent steigern. Das einbezogene bereinigte EBITDA belief sich im 2. Quartal des Arcandor Konzerns auf plus 53,7 Mio. Euro (minus 26,7 Mio. Euro im Vorjahr). Die Primondo-Gruppe entwickelte sich im 2. Quartal deutlich über Vorjahr und besser als geplant. Primondo erreichte die Trendwende und weist erstmals seit fünf Jahren in einem 2. Quartal wieder einen Umsatzzuwachs aus. Ausschlaggebend war insbesondere die Verbesserung im Universalversand Deutschland. Darüber hinaus wirkten sich das neue Marketing-Konzept mit den Monatskatalogen, die fortgesetzt starke E-Commerce Performance und das weiterhin deutlich wachsende Geschäft in Mittel-Osteuropa positiv aus. Der bereinigte Umsatz stieg um 1,1 Prozent auf 0,89 Mrd. Euro. Primondo unterstreicht die positive Trendwende auch durch eine deutliche Ergebnisverbesserung. Das bereinigte EBITDA lag saisonal bedingt bei minus 17,8 Mio. Euro (minus 33,6 Mio. Euro im Vorjahr). Damit konnte das Ergebnis um rund 16 Mio. Euro verbessert und der Verlust nahezu halbiert werden. Karstadt hat das Tempo der Neupositionierung im 2. Quartal 2007 weiter gesteigert. Durch umfangreiche Filialmodernisierungen wurde Umsatz in Richtung höhermargiger Konsumfelder verlagert; niedrigmargiger Umsatz wurde gezielt zurückgeführt. Die Kern-Warenhäuser (Premium Group und Boulevard Plus/Boulevard) erreichten einen Umsatz in Höhe von 0,75 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Rückgang um 1,6 Prozent. Der Vorjahresvergleich wird unter anderem durch die Mehrwertsteuererhöhung sowie durch die Schließung bzw. den Verkauf von unrentablen Häusern mit rund 32.000 qm Verkaufsfläche beeinträchtigt. Positiv wirkten sich die monatlichen Themeninszenierungen und die fortgesetzt gute Entwicklung der Premium-Häuser (plus 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr) aus. Die Umsatzentwicklung bei KarstadtSports ist durch den Wegfall der Fußball-WM bedingten hohen Sportumsätze im Vorjahresquartal geprägt und daher nicht vergleichbar. Der gesamte Geschäftsbereich Karstadt erreichte im 2. Quartal einen bereinigten Umsatz in Höhe von 0,92 Mrd. Euro. Karstadt konnte das Ergebnis als Folge der erfolgreichen Restrukturierungsmaßnahmen im 2. Quartal leicht verbessern. Der saisonal bedingte Verlust (bereinigtes EBITDA) ging auf 8,4 Mio. Euro zurück (minus 8,9 Mio. Euro im Vorjahr). Aufgelaufen im Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2007 erreichte der bereinigte Umsatz des Konzerns 6,90 Mrd. Euro (5,11 Mrd. Euro im Vorjahr). Dies entspricht einem Zuwachs um 35,1 Prozent. Das Ergebnis (bereinigtes EBITDA) der operativen Bereiche lag bei minus 98,6 Mio. Euro (minus 136,9 Mio. Euro im Vorjahr). Dies entspricht einer Verbesserung um 28 Prozent. Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erreichte 157 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von minus 16 Mio. Euro entspricht dies einer deutlichen Verbesserung, die ebenfalls die veränderte Konzernstruktur widerspiegelt. Der Arcandor Konzern hat das Working Capital signifikant verbessert und weist erstmals ein negatives Working Capital aus. Es beträgt zum 30. Juni 2007 minus 770 Mio. Euro (1,32 Mrd. Euro im Vorjahr). Die erhebliche Verbesserung um rund 2,1 Mrd. Euro zeigt deutlich die Vorteile der neuen Konzernstruktur sowie die operativen Fortschritte. Die Nettofinanzverbindlichkeiten des Arcandor Konzerns beliefen sich zum 30. Juni 2007 auf 501 Mio. Euro. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahresstichtag einem Abbau um 2,5 Mrd. Euro. Unter Berücksichtigung des im 3. Quartal 2007 geplanten Verkaufs der 49-Prozent-Beteiligung an der Immobiliengesellschaft Highstreet weist der Konzern einen Netto-Finanzüberschuss aus. Alle strategischen Projekte der Arcandor AG befinden sich in planmäßiger Umsetzung. Der Konzernumbau wurde im 2. Quartal 2007 weiter zügig fortgesetzt. Da die entsprechenden Verkaufs-Transaktionen inzwischen sehr weit fortgeschritten sind und ausschließlich Angebote mit einer solide hinterlegten Finanzierung verhandelt werden, rechnet das Management nicht mit spürbaren negativen Einflüssen durch die aktuellen Turbulenzen an den Anleihemärkten. Der geplante Verkauf der 49-Prozent-Beteiligung an der Immobilien-Gesellschaft Highstreet verläuft positiv. Zur maximalen Wertsteigerung hat sich das Management für einen Auktionsprozess entschieden. Inzwischen sind zahlreiche Kaufangebote eingegangen. Das Unternehmen erwartet Binding Offers bis zum Ende des 3. Quartals 2007. „Das Arcandor Management prüft derzeit die Möglichkeiten einer Warenhaus-Marktkonsolidierung in Europa“, sagte Vorstandschef Middelhoff. „Auf europäischer Ebene sehen wir insbesondere Vorteile im Ausbau des Premium-Segments sowie durch Einkaufsvorteile bei Produkten im Markenbereich und in den Luxussegmenten. Das Management hat inzwischen Konzepte entwickelt und Gespräche mit potenziellen Partnern aufgenommen.“ Bei neckermann.de verfolgt Arcandor ein Dual-Track-Verfahren: Der geplante Börsengang wird ebenso wie die Möglichkeit eines Verkaufs oder Teilverkaufs vorbereitet. Der Prozess kommt gut voran. Neben dem starken Markenwert ist neckermann.de insbesondere durch die rasante und erfolgreiche Transformation zu einem E-Commerce Unternehmen für Investoren interessant. Zur Zeit bewerben sich fünf Finanzinvestoren in der zweiten Bieterrunde um neckermann.de. Zum Ende des 3. Quartals 2007 soll entschieden werden, welche Option den höchsten Wert für die Arcandor-Aktionäre schafft. neckermann.de ist im 1. Halbjahr 2007 kräftig gewachsen. Das Unternehmen steigerte den Umsatz im Inland um 7 Prozent auf 449 Mio. Euro (420 Mio. Euro im Vorjahr). Der im Juni 2007 übernommene TV-Shoppingsender HSE24 entwickelt sich sehr gut und deutlich besser als der vergleichbare Wettbewerb. Die Integration mit Quelle und das Cross-Marketing geht gut voran und zeigt in der Jubiläumskampagne zum 80. Jahrestag der Quelle-Gründung erfreuliche Ergebnisse. Für das Geschäftsjahr 2007 plant HSE24 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis starkes Wachstum. E-Commerce und Teleshopping sollen innerhalb der Primondo-Gruppe in wenigen Jahren denselben Umsatz erwirtschaften wie heute das traditionelle Kataloggeschäft. Quelle ist mit seinen Vertriebswegen Internet, Katalog, Fernsehen und stationärem Geschäft in Deutschland einziger integrierter Multi-Channel-Anbieter. Ausblick „Alle Geschäfte laufen auf Hochtouren. Wir erwarten ein sehr starkes 3. Quartal“, so Middelhoff. „Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Entwicklung bei Primondo. Innerhalb von kürzester Zeit wurde in diesem Bereich eine dramatische Abwärtsbewegung gestoppt und die Entwicklung im Turnaround-Prozess gedreht.“ Hier setzte sich die gute Entwicklung im 2. Quartal erwartungsgemäß mit zunehmender Dynamik im Juli und August 2007 fort. Thomas Cook Group plc entwickelt sich weiter gut. Darüber hinaus entsteht durch die Einbeziehung des MyTravel Geschäftes in die Thomas Cook Group plc ein starker positiver Effekt auf Umsatz und bereinigtes EBITDA im Konzern. Karstadt wird insgesamt ein stabiles Geschäft auf Planniveau ausweisen, wobei die Premium-Group ihre gute Umsatzentwicklung fortsetzen und ausbauen wird. Dementsprechend geht das Management unverändert davon aus, dass der Konzern-Umsatz im Kalenderjahr 2007 signifikant gesteigert wird und das Ergebnis (bereinigtes EBITDA) in allen drei operativen Geschäftsbereichen den Vorjahreswert übertrifft. Für das Wirtschaftsjahr 2007/2008 ist eine weitere, starke Verbesserung des bereinigten Konzern-EBITDA geplant. Diese Entwicklung wird insbesondere durch das Internet und das Auslandsgeschäft getrieben. „Wir kommen bei der Umsetzung unserer Ziele gut voran und wir werden die hohe Taktzahl beibehalten,“ so Middelhoff. Nach dem erfolgreichen Verlauf der Neuausrichtung des Konzerns haben alle operativen Geschäftsbereiche inzwischen ihre Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2008/2009 bekräftigt und ein EBITDA von mehr als 1,3 Mrd. Euro bestätigt. Damit ist der Konzern auf gutem Wege, seine Zielvorgaben zu erreichen. Kontaktinformationen: Arcandor AG Leiter Konzernkommunikation Jörg Howe Telefon: +49 (0)201 727 25 38 joerg.howe@arcandor.com
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